Министерство внутренних дел выявило Госзакупки по-прежнему остаются лакомым кусочком для мошенников.
Нарушения при закупках во ФСИН привлекли В Москве проводится доследственная проверка по факту нарушений,
Участники тендеров выберут «Лидера Наилучшим способом уменьшения коррупции в сфере закупочной
+7(495) 755-19-66 +7(8412) 59-44-25 Заказать звонок Задать вопрос

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Общая информация
Год бухгалтерской отчетности:2009
Единица измерения:РУБЛИ
Организация:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИРАКУЗЫ
ОКПО:26348835
ИНН:7728023038
ОГРН:1027739111278
Вид деятельности:
70.32 УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Организационно-правовая форма:
67 ЗАКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
Форма собственности:
34 СОВМЕСТНАЯ ЧАСТНАЯ И ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Адрес:
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, Д 1
Телефон:
737-04-50
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №1 — баланс
Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110 17000 13000
Основные средства 120 356231000 291633000
Незавершенное строительство 130 2355000 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 2133052000 2040856000
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 12008000 11640000
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 2503663000 2344141000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 18673000 17612000
в том числе:      
   сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2543000 2429000
   животные на выращивании и откорме 212 0 0
   затраты в незавершенном производстве 213 0 0
   готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
   товары отгруженные 215 0 0
   расходы будущих периодов 216 16130000 15183000
   прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 505000 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0
   в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты) 240 533025000 1103130000
   в том числе покупатели и заказчики 241 530839000 1075693000
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 1752000 142000
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 553955000 1120884000
БАЛАНС 300 3057618000 3465025000
Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал 410 6834000 6834000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 2203962000 2203962000
Резервный капитал 430 237000 342000
в том числе:      
   резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
   резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 237000 342000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 770922000 1207655000
ИТОГО по разделу III 490 2981955000 3418793000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 21064000 19181000
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 21064000 19181000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 52057000 23936000
в том числе:      
   поставщики и подрядчики 621 12099000 11324000
   задолженность перед персоналом организации 622 0 0
   задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 12000 4000
   задолженность по налогам и сборам 624 39866000 12588000
   прочие кредиторы 625 80000 20000
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 2542000 3115000
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 54599000 27051000
БАЛАНС 700 3057618000 3465025000
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 767369000 767369000
   в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 951000 951000
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №2 — отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года  
Доходы и расходы по обычным видам деятельности      
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 892348000 1031475000
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 318738000 309678000
Валовая прибыль 029 573610000 721797000
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 26044000 26261000
Прибыль (убыток) от продаж 050 547566000 695536000
Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 0 43343000
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 0 166494000
Прочие расходы 100 752000 149484000
Внереализационные доходы 120    
Внереализационные расходы 130    
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 546814000 669203000
Отложенные налоговые активы 141 363000 647000
Отложенные налоговые обязательства 142 1883000 1558000
Текущий налог на прибыль 150 108456000 312576000
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 436838000 355716000
СПРАВОЧНО      
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200    
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №3 — отчет об изменении капитала
Изменения капитала
I. Изменения капитала
Наименование показателя Код Уставный капитал Резервный капитал
Остаток на 1 января отчетного года 100 6834000 237000
Отчисления в резервный фонд 110 0 0
Увеличение величины капитала за счет:      
   дополнительного выпуска акций 121 0 0
   увеличения номинальной стоимости акций 122 0 0
   реорганизации юридического лица 123 0 0
Уменьшение величины капитала за счет:      
   уменьшения номинала акции 131 0 0
   уменьшения количества акций 132 0 0
   реорганизации юридического лица 133 0 0
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 6834000 341000
Справки
Наименование показателя Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
1) Чистые активы 200 2981954000 3418792000
    Из бюджета за отчетный год Из внебюджетных фондов за отчетный год  
2) Получено на:        
   расходы по обычным видам деятельности — всего 210 0 0 0
   капитальные вложения во внеоборотные активы 220 0 0 0
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №4 — отчет о движении денежных средств
Наименование показателя Код За отчетный год
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Денежные средства, направленные:    
   на оплату приобретенные товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 144948000
   на оплату труда 160 11355000
   на выплату дивидендов, процентов 170 0
   на расчеты по налогам и сборам 180 360809000
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:    
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 0
Полученные дивиденды 230 0
Полученные проценты 240 0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 0
Приобретение дочерних организаций 280 0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0
Займы, предоставленные другим организациям 310 0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 0
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №5 — приложение к бухгалтерскому балансу
Нематериальные активы
Наименование показателя Код Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 010 34000 0 0 34000
в том числе:          
   у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 011 0 0 0 0
   у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 0 0 0 34000
   у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013 0 0 0 0
   у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 014 34000 0 0 34000
   у патентообладателя на селекционные достижения 015 0 0 0 0
Организационные расходы 020 0 0 0 0
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0
Прочие 040 0 0 0 0
Наименование показателя Код На начало отчетного года На конец отчетного периода
Амортизация нематериальных активов — всего 050 17000 21000
Амортизация основных средств — всего 140 128273000 167337000
СПРАВОЧНО Код На начало отчетного года На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:      
   первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0
   амортизации 172 0 0
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ Наличие на начало отчетного года Поступило Списано Наличие на конец отчетного года
наименование код
Всего 310 0 0 0 0
  Код На начало отчетного года На конец отчетного года
СПРАВОЧНО      
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 320 0 0
Расходы на освоение природных ресурсов
Наименование показателя Код Остаток на начало отчетного года Поступило Списано Остаток на конец отчетного года
Расходы на освоение природных ресурсов — всего 410 0 0 0 0
Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные
Наименование Код на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 510 0 0 0 0
   в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 0 0 0 0
Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 0 0 0 0
Ценные бумаги других организаций — всего 520 0 0 0 0
   в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 0 0 0 0
Предоставленные займы 525 0 0 0 0
Депозитные вклады 530 0 0 0 0
Прочие 535 0 0 0 0
Итого 540 0 0 0 0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:          
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 550 0 0 0 0
   в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 551 0 0 0 0
Государственные и муниципальные ценные бумаги 555 0 0 0 0
Ценные бумаги других организаций — всего 560 0 0 0 0
   в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 561 0 0 0 0
Прочие 565 0 0 0 0
Итого 570 0 0 0 0
СПРАВОЧНО          
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки 580 0 0 0 0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 590 0 0 0 0
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год
Материальные затраты 710 92250000 81444000
Затраты на оплату труда 720 13751000 14011000
Отчисления на социальные нужды 730 812000 1271000
Амортизация 740 173888000 172315000
Прочие затраты 750 64082000 66898000
Итого по элементам затрат 760 344783000 335939000
Изменение остатков (прирост [+], снижение [-]):      
   незавершенного производства 765 0 0
   расходов будущих периодов 766 -947000 -233000
   резерв предстоящих расходов 767 573000 -15097000
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код Отчетный период  
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего 910 0
  на начало отчетного года получено за отчетный период возвращено за отчетный период на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего 920 0 0 0 0
Наверх

Личный кабинет

Партнеры